老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

進(jìn)項(xiàng)稅不是企業(yè)付給供應(yīng)商的嗎,那不是表示應(yīng)交稅額的增加不是應(yīng)該在貸方嗎,也就是負(fù)債的增加
答: 你好 你們支付的貨款里面包含了增值稅的 比如給對(duì)方200 對(duì)方開價(jià)稅合計(jì)200,稅率13%,專票的成本就是200/1.13 借庫存商品200/1.13,進(jìn)項(xiàng)200/1.13*13%貸銀存200
2018年10月份供應(yīng)商開了張進(jìn)項(xiàng),月底已認(rèn)證,11月份對(duì)方紅沖10月份票,11月份再開了一張,11月份也認(rèn)證了,10月份的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在跨年了,要怎么處理?
答: 直接做轉(zhuǎn)出就是。。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。 公司收到供應(yīng)商開的紅字專票,但是前期已做過借:庫存 ,進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)收到紅票該在賬上如何體現(xiàn)呢?
答: 借:庫存商品 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
三月份供應(yīng)商未開票,四月初發(fā)現(xiàn)上月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不對(duì)等要多交稅,有什么辦法補(bǔ)救嗎?
供應(yīng)商六月沒把進(jìn)項(xiàng)開回來,這邊卻已經(jīng)開了銷項(xiàng),是不是六月份必須交稅了?
老師,我給供應(yīng)商匯款5千,對(duì)方給我開票7千,我可以按5千入賬,多余的2千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我們給供應(yīng)商打款五千,對(duì)方給我們開票七千,我可以按5千入賬,其它的兩千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?

