国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-11 09:53

借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,

哈利璐 追問

2020-02-11 09:53

可不可以這樣做呢 我是直接計入管理費了
(1)第一次付款 借:管理費-辦公費 900
財務(wù)費-轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 4.5
貸:銀行存款 904.5
(2)退回時 借:銀行存款 900
貸:管理費用 900
重新做時重復(fù)(1)處理呢?

maize老師 解答

2020-02-11 09:54

借管理費用 負(fù)數(shù),管理費用不能做貸方

哈利璐 追問

2020-02-11 09:55

哦哦 明白了 老師那如果是電子記賬 在系統(tǒng)里也是按照負(fù)數(shù)來做嗎?

maize老師 解答

2020-02-11 09:56

是的,最好是手工也是負(fù)數(shù),這個做貸方會增加累計數(shù),

哈利璐 追問

2020-02-11 09:59

老師 那就退還分錄按照您說的做
正確付款時 按照我的理解直接計入管理費就可以了是吧

maize老師 解答

2020-02-11 10:00

是的,你說的沒有問題,可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
付款,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 退回做相反分錄 ,再付款做第一個分錄
2020-02-11 09:41:29
借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,
2020-02-11 09:53:14
您好 請問電腦發(fā)票收到了么
2020-07-13 16:16:01
借周轉(zhuǎn)材料貸其他應(yīng)付款。
2021-08-05 11:44:16
把原來的分錄做相反的就好
2018-08-01 11:21:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...