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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-10 18:49

借管理費用貸銀存
需要抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)

小劉 追問

2020-02-10 18:50

那個抵扣是可以寫到申報表上吧

郭老師 解答

2020-02-10 18:53

需要申報的
主表應(yīng)納稅減征額和減免表

小劉 追問

2020-02-10 18:54

那個維護費需要加上去嗎

郭老師 解答

2020-02-10 18:56

沒看懂你問的
加在哪里

小劉 追問

2020-02-10 18:57

就是申報表上減免填寫的數(shù)字是稅控盤費用加上維護費的數(shù)字把

郭老師 解答

2020-02-10 18:59

你好,是的,

小劉 追問

2020-02-10 19:00

明白了 謝謝

郭老師 解答

2020-02-10 19:05

不用客氣的,

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
第一筆分錄正確。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
2019-10-10 09:40:42
這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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