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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-10 16:07

你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。

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你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02
借銀行存款 貸管理費用
2019-08-29 18:32:10
你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57
你好!這個要做進去的了。
2017-09-18 17:13:40
您好!本身是可以計入管理費用的。沒什么問題。
2017-03-03 10:40:31
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