老師,我2019年1月份有一張金稅盤維護(hù)費200元的發(fā)票沒有抵扣,但我19年2月份報銷了入管理費用。我現(xiàn)在還要抵扣嗎?抵扣后又怎么沖賬
婷婷
于2020-02-07 17:26 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-07 17:29
你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
需要的 ;你當(dāng)時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
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你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
需要的 ;你當(dāng)時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02

借銀行存款 貸管理費用
2019-08-29 18:32:10

你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57

你好!這個要做進(jìn)去的了。
2017-09-18 17:13:40

您好!本身是可以計入管理費用的。沒什么問題。
2017-03-03 10:40:31
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婷婷 追問
2020-02-07 17:36
婷婷 追問
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