- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-02-10 15:50
你好,1、繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
2、計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費
3、返還時:
借:銀行存款
貸:其他應付款-工會經費
4、返還移交工會時:
借:其他應付款-工會經費
貸:銀行存款
直接按照你所寫的分錄編制分錄也是可以的。略有瑕疵,問題不大
相關問題討論

1、工會經費計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬一工會經費
2、工會經費交納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
2020-02-10 15:56:21

你好,1、繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
2、計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費
3、返還時:
借:銀行存款
貸:其他應付款-工會經費
4、返還移交工會時:
借:其他應付款-工會經費
貸:銀行存款
直接按照你所寫的分錄編制分錄也是可以的。略有瑕疵,問題不大
2020-02-10 15:50:14

同學你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20

工會經費分錄:
計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。
支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56

建議不要調整了跨年了
匯算清繳正常填寫職工薪酬明細表就可以
2021-04-09 23:14:03
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