国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-10 15:15

你好,因為正確的是8千,而你錯誤的按8萬入賬,所以需要沖銷72000
沖銷分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用  72000

檸檬不萌! 追問

2020-02-10 15:17

那不用調(diào)整利潤分配,管理費用多計提了,利潤就少了

鄒老師 解答

2020-02-10 15:18

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的,完整分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 72000
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用 72000,貸;利潤分配——未分配利潤72000

檸檬不萌! 追問

2020-02-10 15:35

可是這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不相等了,存在勾稽關(guān)系

鄒老師 解答

2020-02-10 15:37

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好!是下面2個分錄了。
2019-02-22 14:31:26
是的 最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2019-12-25 09:39:31
同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...