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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-10 09:48

借管理費用 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 借銀行,沒有貸方

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-10 09:50

這筆款下月才支付的,又要做一筆應付賬款嗎?

maize老師 解答

2020-02-10 09:51

你這個先收到這個發(fā)票吧,那這個重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應付款,付款時候做 借其他應付款 貸銀行

maize老師 解答

2020-02-10 09:52

費用最好是對其他應付款,不要直接對應付賬款,這個一般是主營直接相關才只用應付賬款

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-10 09:52

嗯嗯,好的,謝謝
那可不可以第二筆分錄的時候就修改下呢

maize老師 解答

2020-02-10 09:53

我的看法還是沖掉下重新做下比較好

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-10 10:12

好的,謝謝

maize老師 解答

2020-02-10 10:18

好的,我先去回復別的學員了,

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
2017-05-24 16:10:43
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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