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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-06 12:20

您好
請問去年是怎么寫的分錄

慧兒 追問

2020-02-06 12:23

借:管理費用—業(yè)余招待費  貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-02-06 12:24

那您銀行存款金額正確么?

慧兒 追問

2020-02-06 12:31

跟出納的對不到,查出來是我的金額多記了

bamboo老師 解答

2020-02-06 12:32

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:銀行存款 貸方紅字
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好 請問去年是怎么寫的分錄
2020-02-06 12:20:24
一般是付款憑證
2015-12-10 20:48:57
你好 填寫報銷單子 沒付款的記其他應(yīng)付款 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字
2020-05-26 15:27:05
你好; 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-04-15 11:09:40
借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 銀行存款
2021-08-18 10:14:00
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