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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-02-05 12:43

去年如果有暫估,借:費(fèi)用   貸:應(yīng)付賬款-暫估,收到票的時候借費(fèi)用(負(fù)數(shù))  貸應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),然后按照發(fā)票金額借費(fèi)用   貸:應(yīng)付賬款。如果沒有暫估,那么直接今年取得票的時候入賬就好了。

加油向未來 追問

2020-02-05 12:45

發(fā)票日期也是去年開的,只是這時候才來報銷

宇飛老師 解答

2020-02-05 12:49

那這個應(yīng)該作為去年的費(fèi)用,畢竟發(fā)票12月開的,如果能夠改賬的話計提費(fèi)用還是做到19年12月的憑證里面,然后本年度只做付款,也就是把發(fā)票附在12月里,然后這個月只做付款的分錄,如果不改賬的話就在今年做以前年度損益調(diào)整。

加油向未來 追問

2020-02-05 12:54

老師好,如果不改賬的話就在今年做以前年度損益調(diào)整。。。。這個怎么操作

宇飛老師 解答

2020-02-05 12:58

借:以前年度損益調(diào)整      貸:銀行存款     借:利潤分配-未分配利潤       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(等于費(fèi)用金額*所得稅稅率,抵減匯算清繳時候的所得稅)    貸:以前年度損益調(diào)整

加油向未來 追問

2020-02-05 13:03

有涉及到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,那是不是影響到了2020年的所得稅費(fèi)用?

宇飛老師 解答

2020-02-05 13:29

因為這個是2019年的所得稅啊,等于你2019年沒做進(jìn)去,所以抵減2020年的所得稅。

宇飛老師 解答

2020-02-05 13:30

所以我才說如果能改賬就做到19年去了,不然你19年等于是少抵了這個費(fèi)用,放在2020年抵了。

加油向未來 追問

2020-02-05 13:30

申報表怎么填呢?

宇飛老師 解答

2020-02-05 13:31

申報表填寫的話就把這個費(fèi)用當(dāng)作是19年的費(fèi)用,視同19年有這比費(fèi)用,因為你是在匯算清繳前取得的發(fā)票,是實實在在可以抵扣19年所得稅的。

加油向未來 追問

2020-02-05 13:33

填在哪一欄,因為19年沒有做這筆費(fèi)用,沒有體現(xiàn)在19年的賬務(wù)

宇飛老師 解答

2020-02-05 13:42

就是把它當(dāng)作19年的費(fèi)用就好了,把你報表上的費(fèi)用加上這個費(fèi)用填進(jìn)去,你這個票就是19年的,其實真正嚴(yán)格來說應(yīng)該做到19年的賬里面,稅務(wù)局認(rèn)的是發(fā)票。

宇飛老師 解答

2020-02-05 13:43

只是我們出于方便也不去改賬了,對于會計核算而言,能夠算清楚就好了,而且也不是什么大的差異。

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相關(guān)問題討論
費(fèi)用化的分錄是怎么樣做的?
2020-04-13 15:10:28
你好!發(fā)票上面的抬頭寫的你們公司就可以進(jìn)
2018-04-25 10:35:00
同學(xué),你好做無票處理,不要在企業(yè)所得稅稅前扣除就行了
2021-09-11 08:15:38
你好,取不到發(fā)票,一般是不入賬 就是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借;銷售費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-11-25 11:56:53
只要屬于18年的費(fèi)用可以直接計入費(fèi)用,然后在19年匯算前取得發(fā)票即可
2018-12-04 13:40:28
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