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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-05 00:21

借:原材料或庫存商品 -1000

借:應(yīng)交稅費~~應(yīng)交增值稅~~進項稅額 -160

貸:應(yīng)付賬款銷售方 -1160

芋頭 追問

2020-02-05 00:54

那用應(yīng)交稅費-進項稅費轉(zhuǎn)出這個科目呢怎么做?

陳詩晗老師 解答

2020-02-05 00:58

進項稅額轉(zhuǎn)出一定是某些情況之前抵扣了進項,后面發(fā)生了一些不可抵扣的情況才用的這個科目。

芋頭 追問

2020-02-05 01:02

那會計分錄怎么寫呢

陳詩晗老師 解答

2020-02-05 10:09

什么會計分錄?進轉(zhuǎn)出?

芋頭 追問

2020-02-05 18:18

如果是發(fā)票已經(jīng)認證了那么這個沖紅分錄怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-02-05 19:38

直接是負數(shù)分錄,我上面給你的

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您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?
2021-06-07 15:35:23
你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,嗯對,是這個意思的
2022-01-13 21:03:20
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
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