国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-02-03 09:35

你好
先把固定資產(chǎn)橫塊結(jié)賬
沒有發(fā)生,也要結(jié)賬

梔子花開 追問

2020-02-03 11:28

老師,固定資產(chǎn)模塊怎么結(jié)賬呢?我固定資產(chǎn)是這個月入賬的,這個月是不用折舊,所以固定資產(chǎn)就不用初始化了吧?

老江老師 解答

2020-02-03 11:32

你用的什么軟件?

梔子花開 追問

2020-02-03 12:26

快賬

老江老師 解答

2020-02-03 12:46


這個我不熟,咨詢一下客服,固定資產(chǎn)如何結(jié)賬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的只是損益科目,應(yīng)收賬款是會有余額的。
2020-02-15 12:16:07
你好 先把固定資產(chǎn)橫塊結(jié)賬 沒有發(fā)生,也要結(jié)賬
2020-02-03 09:35:44
您好 要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019-10-01 11:10:32
你好,有損益科目,本年利潤科目
2019-10-17 11:00:17
上年度的其他應(yīng)收款本來是兩個人的,剛開始全部做成一個人的了,后面才改過來,已經(jīng)結(jié)完賬了,現(xiàn)在年度沒有體現(xiàn)出來后面補上的這個人的應(yīng)收賬款,所以不平,具體要怎么做, 后面這個人沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來
2019-01-10 18:26:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...