老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

個(gè)體戶11月開始籌建,賬套啟用日期:11月份,由于第一次做全盤賬,設(shè)置期初余額時(shí)沒注意到不平衡(因?yàn)殂y行卡有15元余額,所以把銀行存款科目余額寫了15),現(xiàn)在11月業(yè)務(wù)都做完了,我怎么把他調(diào)平衡呢?
答: 11月份成立的嗎 期初是0就可以
您好,就是現(xiàn)在公司各銀行存款科目余額顯示在貸方,并且和銀行卡實(shí)際余額不一樣,我現(xiàn)在要調(diào)賬,調(diào)成和銀行卡余額一致,我應(yīng)該通過什么科目調(diào)
答: 同學(xué)你好 營(yíng)業(yè)外吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,科目余額表中“銀行存款期末余額”的金額跟銀行賬戶金額不符,怎么調(diào)整賬戶,謝謝
答: 你好,用試算平衡表調(diào)整一下即可。


梔子花開 追問
2020-02-02 20:19
郭老師 解答
2020-02-02 20:41