
公司一些差旅費(fèi),股東直接用他們自己的錢支付,發(fā)票拿來公司做費(fèi)用,入費(fèi)用時(shí)直接做的借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—股東,當(dāng)月公司未把墊支款打給股東。現(xiàn)在稅務(wù)局查賬說這樣分錄稅務(wù)局要進(jìn)行罰款,叫我要進(jìn)行調(diào)賬,我想問下這種情況下有何補(bǔ)救措施才能不被稅務(wù)局罰款?要如何進(jìn)行調(diào)賬?
答: 你好,稅務(wù)局為什么要罰款?
老師你好,我們單位原來會計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,今年1_5月之前會計(jì)計(jì)提個(gè)保社保時(shí)用錯(cuò)了科目,借管理費(fèi)用-個(gè)人社保貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個(gè)月,借,管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款!這個(gè)月有商業(yè)險(xiǎn)了,怎么沖銷上個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)

