您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開始盈利,應(yīng)繳 問(wèn)
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒(méi)有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問(wèn)
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

納稅人提供適用不同稅率或者征收率的應(yīng)稅服務(wù),應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額;未分別核算的,從高適用稅率。這樣說(shuō)對(duì)嗎?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該是兼營(yíng)的前提下
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
答: 您好,這個(gè)的話,是最后的話按照3%的話才是對(duì)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收,應(yīng)納稅額減征額是怎樣算?如:應(yīng)稅不含稅銷售額(3%征收率)235828.05,應(yīng)納稅額7074.84,本期應(yīng)納稅額減征額是多少?謝謝老師
答: 235828.05, *2% ,需要交稅話,,這個(gè)是根據(jù)發(fā)票上面不含稅銷售額*2%來(lái)的


酒喲門。 追問(wèn)
2020-02-02 10:52
小惑老師 解答
2020-02-02 10:54
酒喲門。 追問(wèn)
2020-02-02 10:55
小惑老師 解答
2020-02-02 10:56
酒喲門。 追問(wèn)
2020-02-02 10:57
小惑老師 解答
2020-02-02 10:59