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姐的傲你不懂
于2020-01-31 20:35 發(fā)布 ??1570次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-01-31 20:36
你是什么問題,同學
姐的傲你不懂 追問
2020-01-31 20:39
陳詩晗老師 解答
2020-01-31 20:50
什么問題?差額計稅本身是一種稅收優(yōu)惠。
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銷項稅額抵減差額征稅
答: 你是什么問題,同學
差額征稅,銷項稅額抵減稅額需要開票么,比如我是旅游企業(yè),收入5000,稅 300,給其他接待團2000,銷項稅額抵減120,這部分需要接待團給我開票么?
答: 同學你好,不需要對方開票哈,自己開差額票就可以扣除了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額抵減和差額征稅稅率一樣嗎?兩者有什么區(qū)別?
答: 這個主要是針對特殊行業(yè),比如旅游業(yè),以收取的價款減去替游客支付的相關(guān)費用之后的金額計算
這個差額征稅,寫分錄銷項稅抵減是14400,不寫分錄列式是(318000-254400)/1+6%再乘以6%,這銷項稅抵減結(jié)果怎么也不一樣啊?
討論
實務(wù)中旅游企業(yè)選擇差額征稅,收入為向購買方收取的價款減除支付給其他旅游團的費用,這部分支付給其他旅游團的費用會開票進來嗎,如果開了票是不是做進項稅額,沒開票才做銷項稅額抵減?
請問這里怎么體現(xiàn)出來是差額征稅呢?為什么要用銷項稅額抵減科目呢?不能用進項稅額嗎?
什么是差額征稅,現(xiàn)在不都是銷項減進項的征稅嗎?
老師差額征稅就是銷項減進項嗎
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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姐的傲你不懂 追問
2020-01-31 20:39
陳詩晗老師 解答
2020-01-31 20:50