耿老師 前兩天有咨詢過您關(guān)于 以前年度損益調(diào)整 對資產(chǎn)負債表年初數(shù)的影響。我們對應(yīng)的科目的是“其他應(yīng)付款” 我看了一下結(jié)轉(zhuǎn)年初數(shù)后,賬上并沒有變化,仍然是19年底的數(shù)據(jù)。然后1月份資產(chǎn)負債表的年初數(shù)難道不是應(yīng)該填一致的數(shù)嗎?還需要怎么調(diào)整呢?
清荷善水
于2020-01-31 17:03 發(fā)布 ??829次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-01-31 17:24
你好!需要你們手工更改資產(chǎn)負債表期初余額
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你好,你直接調(diào)整了利潤分配——未分配利潤,在計算勾稽關(guān)系,需要考慮這個調(diào)整的影響的
如果只是這個差額,報表是不需要調(diào)整的
2018-06-25 09:42:43

你好!需要你們手工更改資產(chǎn)負債表期初余額
2020-01-31 17:24:31

你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元
是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn)
直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù)
要是想達到一致 您需要改資產(chǎn)負債表的期初數(shù)
調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目
比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56

你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29

你好,出具財務(wù)報表時,需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
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清荷善水 追問
2020-01-31 17:25
QQ老師 解答
2020-01-31 22:41