
請(qǐng)問老師,增值稅減免的稅計(jì)入營業(yè)外收入后,年末需要算入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎
答: 需要的,相當(dāng)于你有收入了
每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2019年年報(bào)時(shí)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計(jì)入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得稅額是包含營業(yè)外支出和營業(yè)外收入么?
答: 您好,包括營業(yè)外支出和營業(yè)外收入
老師,小微企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)收入總額包含營業(yè)外收入么,
是小規(guī)模納稅人,季度應(yīng)納稅所得額不超過30萬,增值稅免征,是計(jì)入營業(yè)外收入,那么這個(gè)營業(yè)外收入需要去交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,不達(dá)到起征點(diǎn)增值稅的稅額部分記入營業(yè)外收入,請(qǐng)問這個(gè)營業(yè)外收入要記入企業(yè)所得稅計(jì)算應(yīng)納稅額嗎?
季度開票不足9萬,減免的增值稅稅款計(jì)入營業(yè)外收入,這部分需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅嗎


顏容 追問
2020-01-28 21:30
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2020-01-28 21:30
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2020-01-28 21:31
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2020-01-28 22:01