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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-27 16:12

你好,實(shí)際工作中,我們做完分錄后,需要登記賬簿,月末出報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表等,下月初報(bào)稅

追問

2020-01-27 16:16

老師你好,月末都出什么報(bào)表?。?/p>

立紅老師 解答

2020-01-27 16:18

你好,月末我們需要出資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表、現(xiàn)金流量表,如果是用財(cái)務(wù)軟件記賬,這些報(bào)表是自動(dòng)生成的。

追問

2020-01-27 19:50

這幾個(gè)表是每個(gè)月都要做的嗎?!

立紅老師 解答

2020-01-27 19:51

你好,是的,每個(gè)月末都需要出報(bào)表的。

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相關(guān)問題討論
你好? 記勞保費(fèi)里 不交個(gè)稅,可所得稅前扣除??
2022-03-17 09:52:00
報(bào)稅,你等會(huì) 我發(fā)給你,做賬借管理費(fèi)用 年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng),借應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
2020-03-21 16:23:50
借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-02-08 12:53:03
你好,不能這樣,這個(gè)是不按實(shí)申報(bào),涉及稅收風(fēng)險(xiǎn)
2020-03-28 17:25:47
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 不抵扣抵扣的分錄 不用做
2019-03-22 14:50:08
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