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儒雅的鴕鳥
于2020-01-24 15:19 發(fā)布 ??1057次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-01-24 16:50
銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出-留底稅額你計算一下呢,這都是表格自動生成的
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請問老師,圖片中12月累計應交增值稅是怎么計算得出的?謝謝
答: 銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出-留底稅額 你計算一下呢,這都是表格自動生成的
請看圖片表格,這樣計算應交增值稅沒問題吧
答: 計算沒有問題,稅負率有點低,不知具體你們屬于什么性質(zhì)的企業(yè),這個稅負率是較低的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
[圖片][圖片]老師,這個科目為什么不能選應交稅費-應交增值稅只能選應交稅費-應交增值稅的下級
答: 因為要選到末級明細科目的
你好 ?按照圖片數(shù)學,本月應交增值稅多少錢
討論
老師圖片上這個增值稅怎么計算?
老師,每個月計提增值稅,次月繳納增值稅,那借方一直有 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額代表什么?老師看我發(fā)的圖片?
[圖片]請問一下借方為什么是用簡易計稅借應該是應交稅費-應交增值稅
[圖片][圖片]這個差旅費報銷為什么不計算可以抵扣的增值稅
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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