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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-23 11:26

你好,現(xiàn)在籌建期結(jié)束了么?

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:27

是的,20年進入營業(yè)期

立紅老師 解答

2020-01-23 11:28

你好,建議把籌建期的賬補上,按籌建期末的數(shù)據(jù)作為建賬的期初數(shù)據(jù)

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:30

19年1月-12月份的賬都需要補上嗎?

立紅老師 解答

2020-01-23 11:31

你好,可以19的數(shù)據(jù)全部補到19年12月份,然后以12月份數(shù)據(jù)作為我們今年的期初數(shù)據(jù)

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:36

可以只做19年12月份的數(shù)據(jù)嗎?19年1月-11月份數(shù)據(jù)太多了

立紅老師 解答

2020-01-23 11:45

你好,如果制作12月份的,那么籌建期的數(shù)據(jù)不實,會影響我們在經(jīng)營的的費用抵扣額,比如籌建期的費用我們是計入長期待攤費用,經(jīng)營期分期轉(zhuǎn)入管理費用,如果真正的費用是1000萬,如果只記900萬,會使以后計入管理費用減少

清爽的蘿莉 追問

2020-01-23 11:53

對于有些未取得發(fā)票的票據(jù),這個該怎么處理呢?需要分開核算嗎?需要分開有票和無票的嗎?

立紅老師 解答

2020-01-23 12:38

你好,需要分開核算,無票的數(shù)據(jù)將來不能轉(zhuǎn)入費用,不能再稅前扣除。

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相關(guān)問題討論
你好,現(xiàn)在籌建期結(jié)束了么?
2020-01-23 11:26:34
那只能做以前年度損益調(diào)整
2019-01-25 10:57:54
您好 請問籌建期的時候怎么入賬的
2019-09-29 22:34:06
這個計入管理費用——開辦費
2019-08-23 16:56:43
就是按照費用發(fā)生計入到籌辦費里
2018-07-24 16:11:14
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