
老師,請(qǐng)問(wèn)備用卡,多出整存的款,如何做賬,符合實(shí)際
答: 您好,建議做財(cái)務(wù)費(fèi)用,比較符合實(shí)際,借,其他應(yīng)收款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。
老師好!公司要給員工發(fā)年終獎(jiǎng),12月實(shí)際沒(méi)付,準(zhǔn)備22年的1月份實(shí)發(fā)。怎做賬了?
答: 你好 12月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 等到1月份 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往公司取的備用金,比如1000元,有一些實(shí)際花出去了,但是沒(méi)有小票,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
答: 需要有發(fā)票,才能去報(bào)銷,才能沖抵借的備用金的。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。∪绻€有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
老師你好,老板拿來(lái)的費(fèi)用票實(shí)際沒(méi)有從公戶走,要不要做賬?走的話應(yīng)該怎么走?
用公賬報(bào)銷給員工的備用金,可以寫實(shí)際報(bào)銷的內(nèi)容嗎?還是只能寫報(bào)銷備用金?
我們老板昨天銀行提了12萬(wàn),銀行單子上備注獎(jiǎng)金,實(shí)際這錢是拿去還貸款,但這貸款之前又沒(méi)有掛賬,請(qǐng)問(wèn)老師,我應(yīng)該這樣做賬


藍(lán)海?? 追問(wèn)
2020-01-21 16:53
王雁鳴老師 解答
2020-01-21 18:23