
老師 您好 我們公司之前支付電費的時候出納沒有做賬 19年年底(12月)才把所有的電費發(fā)票拿回來 一共有10多萬 現(xiàn)在我改怎么做賬啊
答: 借管理費用 制造費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
老師,去年12月的電費已經(jīng)支付4800.可是發(fā)票取回來的時候是今年1月的日期怎么做賬.
答: 你好 12月份的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 1月份的時候,借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:預(yù)付賬款?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)交電費500,實際發(fā)票只有300,出納在支出錢的時候做現(xiàn)金賬支出,那收到發(fā)票是出納還做賬嗎
答: 支出 借:預(yù)付賬款 500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 500 收到發(fā)票 借:管理費用 300 貸:預(yù)付賬款 300 這個不涉及現(xiàn)金/銀行存款業(yè)務(wù),出納的話,是不用做賬的


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2020-01-20 16:25
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