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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-20 11:01

你好,跨月的發(fā)票無法作廢,如果有錯(cuò)誤只能紅沖的 
作廢不等于紅沖的

. 追問

2020-01-20 11:05

當(dāng)月發(fā)票只能作廢不能紅沖對(duì)嗎

. 追問

2020-01-20 11:06

昨天同事說要退車購(gòu)稅,是當(dāng)月的發(fā)票,我準(zhǔn)備作廢。他說稅務(wù)局要負(fù)數(shù)的發(fā)票,沒明白,什么意思,難道意思叫我紅沖啊

鄒老師 解答

2020-01-20 11:16

你好,當(dāng)月的不需要紅沖,直接作廢就是了
跨月因?yàn)闊o法作廢了,就需要紅沖

. 追問

2020-01-20 11:17

那如果,隔月的發(fā)票,我現(xiàn)在紅字,但是我不知道對(duì)方是否認(rèn)證了,是不是一旦對(duì)方認(rèn)證,我這邊是無法紅字的

鄒老師 解答

2020-01-20 11:18

你好,對(duì)方認(rèn)證了,你這邊仍然可以申請(qǐng)紅沖的

. 追問

2020-01-20 11:19

我如何判斷對(duì)方是否認(rèn)證呢?

鄒老師 解答

2020-01-20 11:19

你好,判斷對(duì)方是否認(rèn)證了是需要問對(duì)方才知道對(duì)方是否認(rèn)證了的

. 追問

2020-01-20 11:20

我這是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,也得打個(gè)電話問嗎,

鄒老師 解答

2020-01-20 11:21

你好,是的,需要問對(duì)方才知道對(duì)方是否認(rèn)證抵扣的

. 追問

2020-01-20 11:22

為什么,之前有個(gè)老師說。只要你想紅字時(shí)候無法紅字,就證明對(duì)方認(rèn)證過了,這什么意思

鄒老師 解答

2020-01-20 11:23

你好,即使對(duì)方認(rèn)證了,你這邊依然是可以申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,只是對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)了

. 追問

2020-01-20 11:29

機(jī)動(dòng)車發(fā)票是不是不需要填寫紅字信息表,是怎么操作紅字的,老師說詳細(xì)的步驟可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-20 11:32

你好,機(jī)動(dòng)車紅字發(fā)票這個(gè)我沒有操作過(我這邊操作過的是一般的增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票的開具),抱歉

. 追問

2020-01-20 11:35

那老師順便講下這個(gè)流程也可以,我下次就知道了,就是比如,專票,我這邊想去紅字,要先打電話問對(duì)方是否認(rèn)證,對(duì)方告知后呢,填紅字信息表,這個(gè)表打開來,我是點(diǎn)銷售方是嗎,然后呢

鄒老師 解答

2020-01-20 11:36

你好,一般的專用發(fā)票是:先打電話問對(duì)方是否認(rèn)證,對(duì)方告知后,然后在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,審批通過之后錄入通知單號(hào)碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票

. 追問

2020-01-20 11:40

紅字申請(qǐng)表打開來,有購(gòu)買方,已抵扣未抵扣,對(duì)方那邊要說已抵扣是不是由對(duì)方填寫紅字表,因?yàn)槲疫x一抵扣,銷售方申請(qǐng)這邊都是灰色的呢

. 追問

2020-01-20 11:40

只有未抵扣,銷售方后面才能好操作這個(gè)表格呢

. 追問

2020-01-20 11:40

理解可對(duì)

鄒老師 解答

2020-01-20 11:41

你好,購(gòu)買方把發(fā)票認(rèn)證抵扣了,需要由購(gòu)買方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,而不是銷售方申請(qǐng)的

. 追問

2020-01-20 11:43

只要未認(rèn)證抵扣,就是銷售方申請(qǐng),對(duì)吧!那如果出現(xiàn)已認(rèn)證未抵扣呢??jī)蓚€(gè)問題,老師回答下

鄒老師 解答

2020-01-20 11:44

你好
1,未認(rèn)證抵扣,就是銷售方申請(qǐng)
2,已認(rèn)證未抵扣,是購(gòu)買方申請(qǐng)(只要認(rèn)證了就是購(gòu)買方申請(qǐng))

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按正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票之后的金額申報(bào)
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您好,可以直接在開票軟件里開,如果不能開的話,先在開票軟件里提交開具紅字發(fā)票信息表,按3%的稅率提交,經(jīng)批準(zhǔn)后再開。
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一般系統(tǒng)在下一期的申報(bào)表中回自動(dòng)帶出來負(fù)數(shù)
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你好,紅沖 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 重新開了一張新的發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
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您好,開具紅字后,再開具正確的發(fā)票給對(duì)方就可,如果是9月份開具的正確發(fā)票對(duì)方抵不了8月份的稅。
2018-09-04 11:44:55
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