老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

應(yīng)交稅費(fèi)余額和應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅余額要相等嗎
答: 你好,不相等的 因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅這些稅種的余額
上月:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期末增值稅三級(jí)科目清零時(shí),如果應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請(qǐng)問清零的紅字分錄要如何做?
答: 同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方

