
企業(yè)所得稅中的不征稅收入,免稅收入,扣除項(xiàng)目,以前年度虧損,使用營業(yè)收入來扣除還是用利潤總額來扣除?
答: 查帳征收的用利潤總額扣除
報(bào)企業(yè)所得稅 A類。這個(gè)季度營業(yè)收入 營業(yè)成本都為零 就填寫一個(gè)負(fù)的利潤總額 對(duì)嗎? 彌補(bǔ)以前年度虧損需要填寫嗎?去年一年也沒有收入 填寫的話是填去年凈虧損嗎
答: 你好,是的 都虧損了,是不需要彌補(bǔ)以前虧損的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
售樓部拆遷款4月份四百萬會(huì)到賬,建售樓部花了三百多萬,營業(yè)外收入我是不是要繳稅呀?等六月季報(bào)繳稅是嗎?如果前三年虧損的話直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
答: 是的,可以彌補(bǔ)的
我們是核定征收的小規(guī)模,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是提取盈余公積轉(zhuǎn)增資本,是我家公司?求助,已經(jīng)交企業(yè)所得稅了
老師季度要交企業(yè)所得稅,總收入25000/減去以前年度虧損等扣除項(xiàng)24000,是營業(yè)1000交稅嗎?是交1000*50%%20%還是1000*5%
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開始算,例如計(jì)算2019年所得稅,是包括2019年度往前數(shù)5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的

