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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-19 12:46

完整的應(yīng)該是借管理費用-福利費,進項貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
借管理費用福利費貸進項轉(zhuǎn)出
然后把進項和進項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你說的增值稅余額是負(fù)數(shù),你有留底是嗎?

會計學(xué)堂 追問

2020-01-20 10:58

有留底
進項,進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅,做分錄是借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅,對嗎?
只是沒填申報表轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-01-20 10:59

是的,分錄正確的
你不轉(zhuǎn)出,不做轉(zhuǎn)出的分錄

會計學(xué)堂 追問

2020-01-20 11:08

下個月填完申報進項轉(zhuǎn)出,再做轉(zhuǎn)到未交增值稅里對嗎

郭老師 解答

2020-01-20 11:10

進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
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