
購入材料發(fā)票本月沒有認(rèn)證,計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中,那下月發(fā)票抵扣了該怎么做分錄是把上月做的那道分錄沖銷然后再重新做一道分錄嗎?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 做一筆這個(gè)分錄就可以了
老師,我這張購進(jìn)原材料的票在5月份認(rèn)證了,但是因?yàn)?月份沒有收入,我是把稅金做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這嗎?這部分稅金月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 可以把增值稅先做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖回原材料和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄呢
答: 你好!按原分錄做紅字就行的。


靜靜賞雪 追問
2016-04-27 17:06
鄒老師 解答
2016-04-25 15:49
鄒老師 解答
2016-04-26 08:56