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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-01-18 08:28

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入  貸應交稅費(銷項稅額)

堅強的康乃馨 追問

2020-01-18 08:31

我也是這么做的但是這就把一年的收入全都記到一個月上了,能分開嗎?如果不能,所得稅交的就比較多

堅強的康乃馨 追問

2020-01-18 08:33

還有一種情況就是簽了合同款項只支付一個月的,按月交,我又如何記賬才能體現(xiàn)出客戶還有幾個月未支付?

徐阿富老師 解答

2020-01-18 08:47

你好,1業(yè)務都沒發(fā)生,其實你這樣開票是不合規(guī)的,既然開票了就要先繳稅,2,收款時借銀行存款 貸應收賬款,不管收到幾個月都這樣做就好,應收賬款借方余額就是沒有收到的款。

堅強的康乃馨 追問

2020-01-18 08:58

但是貸方已經(jīng)確認收入了

堅強的康乃馨 追問

2020-01-18 08:59

像我的第二種情況,借應收賬款貸什么呢

堅強的康乃馨 追問

2020-01-18 09:42

老師

徐阿富老師 解答

2020-01-18 10:16

你好,就是開票時借應收賬款,貸應交稅費,貸主營業(yè)務收入,收款時借銀行存款 貸應收賬款,不管收的是什么時候的款,也不管收了多少,都這樣做

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相關(guān)問題討論
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
2020-01-18 08:28:38
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-04-08 15:34:31
你好 借,銷售費用27254 貸,庫存現(xiàn)金24528 貸,應付賬款 27254-24528
2020-07-23 09:31:55
你好同學,既然你們是代收的,你們就沒有辦法開出發(fā)票啊,因為這個不是你們的收入
2019-10-07 11:04:31
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-06-01 16:05:52
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