
老師您好,我們有個外省項目外經(jīng)證已經(jīng)報驗了,預(yù)交稅款沒有交呢,由于資金緊張,我們想2月份申報期前去預(yù)交,然后在1月份所屬期申報表上進(jìn)行預(yù)交稅款抵扣處理,這樣可以嗎?
答: 你好,你沒繳納應(yīng)該填不上數(shù)額的
老師您好,我想問一下,我們有個外省項目外經(jīng)證已經(jīng)報驗了,預(yù)交稅款沒有交呢,發(fā)票先開了部分,由于資金緊張,我們這個月預(yù)交稅款能不能到2月份申報期前去預(yù)交,然后在1月份申報表上做抵扣處理,這樣行不行,求解答,謝謝
答: 您好,不行的,第一預(yù)交稅款和開票要在同一個月,第二現(xiàn)在很多地方預(yù)交稅款后金額會自動在申報表出現(xiàn)。第三,有的地方預(yù)交稅款需要拿完稅憑證去找專管員才可以申報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報時,已經(jīng)認(rèn)證,但是本期不想抵扣的話,增值稅申報表表二怎么填
答: 你好,不想抵扣的話,當(dāng)時就不急著認(rèn)證哦
未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣情況說明及證明未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件請教下老師,以上這三個表指的是什么樣的?
比如:公司有項目在外地,開了外經(jīng)證,在項目把交了稅,稅票拿回總公司報賬,網(wǎng)上申報如何抵扣預(yù)交稅
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證單沒有抵扣,申報表上怎么填,現(xiàn)在更正之前的報表,申報表上有已經(jīng)認(rèn)證不抵扣的那個怎么使用,怎么填不進(jìn)數(shù)字。

