
請問12月的報(bào)銷憑證,款實(shí)際是2020年1月付的,帳是做在12月的,借:管理費(fèi),貸:其他應(yīng)收款,那么1月份根據(jù)銀行明細(xì),我是應(yīng)該先沖銷12月的憑證,再做借管理費(fèi),貸銀行存款,還是直接做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
答: 直接做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
公司員工由人力公司代交的社保,作賬時按正常員工交社保入賬?借,管理費(fèi)-社保,借,其他應(yīng)收款-代交社保,貸銀行存款?
答: 是 按正常員工交社保入賬。 借,管理費(fèi)-社保,借,其他應(yīng)收款-代交社保,貸銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我家有一個停薪留職的員工,他現(xiàn)在只繳納養(yǎng)老保險,我家會計(jì)要這么記,您看一下這么記對嗎,有什么風(fēng)險借:管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-代扣繳社保費(fèi)-養(yǎng)老保險 借:其他應(yīng)收款-代扣繳社保費(fèi)-養(yǎng)老保險 貸:銀行存款
答: 你好 怎么是走的勞務(wù)費(fèi) 這個不是繳納養(yǎng)老保險嗎 。你要走 應(yīng)付職工薪酬科目去掛的 。

