新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

工廠12月份暫估了30萬原材料入庫,而且從這批材料中領(lǐng)用了25萬用于生產(chǎn)產(chǎn)成品銷售出去,請問到時下個月發(fā)這批材料的發(fā)票來了后要怎么帳務(wù)處理
答: 1、沖銷之前的暫估分錄: 借:銀行存款等 30 貸:原材料 30 2、根據(jù)發(fā)票入賬: 借:原材料 30 貸:銀行存款等 30
原材料入庫時單位是箱出庫時也是箱但是我們產(chǎn)品出庫時是公斤這樣對嗎?單位不用換算對嗎?謝謝
答: 你好,要換成一樣的單位才行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
周轉(zhuǎn)材料應(yīng)該計入產(chǎn)成品庫還是原材料庫
答: 界定將材料計入產(chǎn)成品庫還是原材料庫應(yīng)該根據(jù)材料用途作出區(qū)分。如果材料用于生產(chǎn)某種產(chǎn)品,那么應(yīng)將其計入原材料庫,作為成本量化的一部分。如果材料用于售賣,那么應(yīng)將其計入產(chǎn)成品庫,作為產(chǎn)品的庫存。例如,一家鞋廠有一批鞋底,用作生產(chǎn)鞋子,則應(yīng)將這些鞋底計入原材料庫;如果鞋廠有一批鞋子用于售賣,則應(yīng)將這些鞋子計入產(chǎn)成品庫。
老師:我們單位原來的賬上,有原材料入庫,有庫存商品銷售,但是沒有產(chǎn)成品入庫,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?從今年1月份到現(xiàn)在都是這樣的
我想請教下老師,原材料入庫后,根據(jù)什么單子,具體單子的明細(xì)合成產(chǎn)成品,原材料到產(chǎn)成品如何在庫存軟件里面實現(xiàn)的
老師好!請問當(dāng)月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應(yīng)該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?


鰻魚路燈 追問
2020-01-17 14:59
鰻魚路燈 追問
2020-01-17 15:00
方亮老師 解答
2020-01-17 15:03
鰻魚路燈 追問
2020-01-17 15:06
方亮老師 解答
2020-01-17 15:11