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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-16 16:42

這個可以只在一個科目核算的

『墨雨無痕』 追問

2020-01-16 16:47

如果后期公司向法人價款是借:銀行存款    貸:其他應(yīng)收款  對嗎?

辜老師 解答

2020-01-16 16:50

是的,是這樣賬務(wù)處理的

『墨雨無痕』 追問

2020-01-16 16:51

法人向公司借款,大于公司向法人借款,其他應(yīng)收款余額就為負(fù)數(shù)了,這樣正確嗎?

辜老師 解答

2020-01-16 16:53

賬面負(fù)數(shù)余額是可以的,報表進(jìn)行重分類就可以了

『墨雨無痕』 追問

2020-01-16 16:55

那老師的意思是填報表不能這樣填?需要把余額填到其他應(yīng)付款嗎?

辜老師 解答

2020-01-16 16:55

是的,你的理解是對的

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相關(guān)問題討論
這個可以只在一個科目核算的
2020-01-16 16:42:59
不用調(diào)整,這幾個科目都是獨(dú)立的科目,是不能夠?qū)_的。
2020-01-14 00:02:45
您好,學(xué)員,都可以使用,實(shí)操中用哪個的企業(yè)都有。
2019-09-11 10:22:27
你好,應(yīng)收,預(yù)收,其他應(yīng)收,這3個可以一起。剩下的3個可以一起
2024-05-08 09:07:46
你好 需要看下這些科目的明細(xì)跟實(shí)際業(yè)務(wù)的明細(xì),是不是有的沒有記賬,或者記錯金額了這樣核對一下。
2021-08-12 15:20:53
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