老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

我們公司和甲方簽的蒸汽管線三標(biāo)工程(合同含10%的票),本次申請(qǐng)第二次進(jìn)度款5962012.46元,前期開(kāi)票4446652.5元(含10%的專票),已支付4440000元整。本次支付甲方是這樣計(jì)算的5962012.46/1.1*1.09*80%-4440000=286249.88元。但是我們公司的異議是應(yīng)該是這樣算的1、那我們按甲方的意思執(zhí)行9%的稅種,因?yàn)榍捌谔峁┑?44萬(wàn)是(含10%)的票,甲方是不是要把444萬(wàn)的1%稅金退給我們;2、這次甲方付我得是進(jìn)度款,最后還有一審二審,金額如果低于596,我現(xiàn)在全提供了發(fā)票,最終金額降低了誰(shuí)來(lái)彌補(bǔ)我的稅金。應(yīng)該這樣計(jì)算596*0.8=476.8-444=32.8/1.1*1.09=32.5 幫忙看看我們?nèi)绻フ壹追降脑?,這兩種方法哪種更有說(shuō)服力
答: 應(yīng)該是要把1%的稅點(diǎn)退給你們,先按照十個(gè)點(diǎn)算不不含稅額再乘以1%就是應(yīng)該給你的錢
企業(yè)委托高校研發(fā)。但是他給開(kāi)了3%的專票。按理說(shuō)委托研發(fā)是6%。第1,2個(gè)問(wèn)題是,高校能否開(kāi)6%的專票?他為什么能開(kāi)3%的專票?第3個(gè)問(wèn)題是,如果他只能開(kāi)3%的票,那么我剩下3%的差額有沒(méi)有什么辦法進(jìn)行彌補(bǔ)?。第4個(gè)問(wèn)題是,如果他能開(kāi)6%的專票,那么怎么讓他開(kāi)6%的票?當(dāng)時(shí)簽訂合同的時(shí)候并沒(méi)有對(duì)開(kāi)票進(jìn)行約定,是否還有辦法彌補(bǔ)?
答: 您好,學(xué)校應(yīng)當(dāng)無(wú)法開(kāi)6%,可以調(diào)整交易金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
按合同金額繳納了印花稅,實(shí)際發(fā)生大于合同金額需補(bǔ)交嗎?小于合同金額給退嗎?
答: 大于需要補(bǔ)交,小于不退。


久得必厭。 追問(wèn)
2020-01-16 12:03
樸老師 解答
2020-01-16 12:05
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2020-01-16 12:06
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