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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-15 22:26

您好
代開(kāi)專票填稅務(wù)代開(kāi)欄次 自開(kāi)普通發(fā)票填稅控器具開(kāi)具發(fā)票欄次

留胡子的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-15 22:36

您好,我問(wèn)的是稅款怎么扣除,代開(kāi)直接有個(gè)預(yù)繳稅款 ,普票用交稅嗎,免征30萬(wàn)是普票和專票算在一起,還是單算,專票已經(jīng)扣繳完,開(kāi)的普票10萬(wàn)用繳納稅款嗎,繳納是繳納多少

bamboo老師 解答

2020-01-15 22:38

專票加上普通發(fā)票合計(jì)銷售額超過(guò)30萬(wàn) 開(kāi)的普通發(fā)票也需要繳納增值稅
您專票已經(jīng)繳納了 申報(bào)的時(shí)候就不需要再繳納 現(xiàn)在申報(bào)只繳納普通發(fā)票的
您普通發(fā)票銷售額多少 根據(jù)普通發(fā)票銷售*3%計(jì)算繳納

留胡子的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-15 22:51

謝謝老師,就是30萬(wàn)免征是都包含在一起的對(duì)吧,無(wú)論我代開(kāi)專票多少,還是自開(kāi)普票多少,只要本季度合在一起超30就需要繳納增值稅和附加稅是吧,還有本季度代開(kāi)專票中有一張當(dāng)天作廢重開(kāi),有一張跨月紅沖重開(kāi),金額是一樣的,就相當(dāng)于這兩張各多扣繳一次稅款,這個(gè)稅款我是應(yīng)該怎么處理?辛苦,老師

bamboo老師 解答

2020-01-15 22:53

對(duì)的 只要本季度合在一起超30就需要繳納增值稅和附加稅 
作廢的不用賬務(wù)處理 只做重開(kāi)的分錄
跨月紅沖重開(kāi)  這兩筆都不要多交稅啊 
作廢的不算稅費(fèi) 紅沖的減少應(yīng)交增值稅 然后再開(kāi)藍(lán)字 一正一負(fù)

留胡子的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-15 23:11

作廢跟紅沖的附加費(fèi)還退回嗎,增值稅可以抵繳稅款,附加費(fèi)代開(kāi)時(shí)候就已經(jīng)扣完了,

bamboo老師 解答

2020-01-15 23:13

您季度申報(bào)后會(huì)退回的

留胡子的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-01-15 23:15

謝謝老師這么耐心回答我的問(wèn)題,辛苦啦

bamboo老師 解答

2020-01-16 06:14

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 代開(kāi)專票填稅務(wù)代開(kāi)欄次 自開(kāi)普通發(fā)票填稅控器具開(kāi)具發(fā)票欄次
2020-01-15 22:26:12
你好,和專票一樣在網(wǎng)上填寫申請(qǐng) 表就可以了
2020-03-21 08:36:48
你好,你不是已經(jīng)填好了嗎?
2017-07-17 16:18:29
你好,代開(kāi)專票是填在第2欄,數(shù)據(jù)檢查沒(méi)有問(wèn)題的話可以直接申報(bào)
2019-10-21 14:36:24
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)普票和專票的交增值稅,城建稅,免附加稅
2020-07-09 09:40:19
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