
本公司本月支付30%貨款,次月將剩余70%貨款付清,并開(kāi)具銷售發(fā)票,賬務(wù)如何處理
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是單位購(gòu)貨么
比如我們客戶單位欠我們1萬(wàn)元錢,現(xiàn)在為了盡早收回貨款,雙方同意折讓5%,只付9500給我們以抵全部貨款1萬(wàn),這個(gè)要怎么開(kāi)票,銷售發(fā)票是17年開(kāi)具的
答: 您好,這個(gè)之前開(kāi)過(guò)銷售發(fā)票沒(méi)有?如果已經(jīng)開(kāi)具了,這500塊錢可以作為現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開(kāi)票收入 如果我們收到貨款7500 那未開(kāi)具發(fā)票的銷售額寫(xiě)6465.52 還是寫(xiě)7500
答: 填不含稅的金額,6465.52這個(gè)
,以前月份發(fā)生的交易,我司是銷售方,發(fā)票已開(kāi)具,后續(xù)不再有交易,貨款已結(jié)清?,F(xiàn)在發(fā)生退貨,發(fā)票要怎么開(kāi)呢?^_^
上月末給對(duì)方已發(fā)貨并開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月初收到對(duì)方打來(lái)貨款,但比實(shí)際貨款要多幾百,多出來(lái)這個(gè)賬務(wù)咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)采貨貨物,未收到發(fā)票 和銷售貨物 未開(kāi)具發(fā)票 這樣怎么帳務(wù)處理呢
兩企業(yè)間有貨物往來(lái)可以抵帳款嗎?發(fā)票要正常按銷售額開(kāi)具,那貨款還要往來(lái)過(guò)帳嗎?是不是差額部份轉(zhuǎn)賬即可?


程裕菁 追問(wèn)
2020-01-15 21:08
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