
您好,請(qǐng)問(wèn)11月份別人給我們開(kāi)的維修發(fā)票由于把我們的納稅人識(shí)別號(hào)錄錯(cuò)了,導(dǎo)致一直沒(méi)能認(rèn)證成功,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),但是當(dāng)時(shí)賬目里已經(jīng)作為了進(jìn)項(xiàng)稅額,昨天季報(bào)也按當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)報(bào)了報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì),現(xiàn)在準(zhǔn)備讓對(duì)方重開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要更正季報(bào)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)項(xiàng)嗎
答: 你說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表么,之前做就不需要更正了
給個(gè)人開(kāi)維修發(fā)票普票還需要納稅人識(shí)別號(hào)什么的嗎?聽(tīng)說(shuō)從七月份開(kāi)增值稅發(fā)票都要納稅人識(shí)別號(hào)?
答: 您好,給個(gè)人開(kāi)普通發(fā)票,不需要填寫稅號(hào)的。如果是公司的就需要稅號(hào)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司收到一張五月四號(hào)開(kāi)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在六月二號(hào)報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤了。但是在五月二十號(hào)的時(shí)候我公司已開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)日把票退還給對(duì)方公司,對(duì)方公司重新開(kāi)具了正確的發(fā)票。我在六月十五號(hào)之前申報(bào)五月稅的時(shí)候可以勾選抵扣這張對(duì)方公司六月四號(hào)開(kāi)具的發(fā)票嗎?
答: 不可以 抵扣不了的








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2020-01-15 18:17
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