
老師,我想請問一下,我上個月開了一張普票,做賬的時候已經(jīng)做成郵票收入交過稅了,然后對方是收到票才打款的,本月才收到貨款,那這個賬要怎么做?
答: 上個月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎a
之前預(yù)做了未開票收入,未開票也未收到貨款,稅已交過。次月開票后,收到貨款,如何做分錄?預(yù)做未開票收入當(dāng)時做了借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
答: 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,以前月份收的錢,做了未開票收入了,交過稅了,客戶這個月來開票,請問怎么做賬
答: 你好,需要把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄
老師 請教一下我們銷售貨物給零星客戶,銷售時他們不要發(fā)票,我們確認(rèn)成無票收入后很久,客戶又來要票了,這個怎么處理?因前期這筆收入已交過稅,他來開票又得交稅啊?
老師:開普票沒顯示稅額,做賬時要稅價分離嗎,如下借:銀行存款貨:應(yīng)交稅費(fèi)貨:營業(yè)收入月底稅款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是這樣處理嗎
老師,小規(guī)模納稅人銷售貨物收入開出普票,入賬也要價稅分離嗎。應(yīng)收賬款~某公司主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅

