
11月開了張3稅率的專票,12月沖紅之后又開的9的專票,想問下我沖紅的發(fā)票報(bào)稅應(yīng)該怎么填表?
答: 您好,按照錯(cuò)誤的稅率進(jìn)行申報(bào)
這個(gè)月報(bào)稅時(shí)可以報(bào)未開票收入,再在5月份開票稅率16%的增值 稅專用發(fā)票嗎?這個(gè)月申報(bào)未開票收入,下個(gè)月報(bào)稅要做什么操作?。?/p>
答: 這個(gè)月無票收入也是按13%,不是16%啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅率是3%,有開普票也有開專票,一月份把一張開成17%稅率了,報(bào)稅的時(shí)候按17%交的,后面開了紅字發(fā)票,同事也開了正確的發(fā)票。這個(gè)月報(bào)2月份的稅的時(shí)候怎么處理才能把之前多交的稅抵掉?
答: 你好,開具紅字發(fā)票就沖銷了當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,就是起到了抵稅的作用了

