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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 09:49

您好
計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就好了

陳一歲 追問

2020-01-15 09:52

然后到了次月可以抵的時候,分錄是:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
      貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-01-15 09:53

是的 次月認證抵扣后這樣寫分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
進項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 待認證 待抵扣都可以有余額 轉(zhuǎn)出進項稅額是什么意思?進項轉(zhuǎn)出嗎 如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-09 12:01:01
你好 應(yīng)該是 : 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2020-06-09 09:05:51
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