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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-15 08:44

借費(fèi)用或成本
貸應(yīng)付職工薪酬

Cherry小周 追問

2020-01-15 08:46

借管理費(fèi)用工資(應(yīng)發(fā)),貸應(yīng)付職工薪酬工資(實(shí)發(fā)) 個稅  社保個人  公積金個人   這樣是不是錯的啊

小惑老師 解答

2020-01-15 09:59

你這個分錄不對的,要按照我上面分錄處理

Cherry小周 追問

2020-01-15 10:00

那計提的時候借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬,這個金額輸入應(yīng)發(fā)金額還是扣除社保公積金個稅后的實(shí)發(fā)金額啊

小惑老師 解答

2020-01-15 11:25

計提分錄輸入是應(yīng)發(fā)金額

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計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理費(fèi)用…工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多計提的工資沖銷就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少發(fā)的沖回. 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019-06-11 15:16:41
你好,計提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2017-11-03 16:34:43
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