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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-11 15:16

你好,少發(fā)的沖回.
借:管理費用 負數(shù)
貸:應付職工薪酬 負數(shù)

月亮 追問

2019-06-11 15:18

可是計提的金額是正確的啊,可以沖費用嗎

月月老師 解答

2019-06-11 15:18

你好,你想怎么沖費用。

月亮 追問

2019-06-11 15:31

謝謝

月月老師 解答

2019-06-11 15:32

不客氣,親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~

月亮 追問

2019-06-11 16:03

老師,同樣的少付工資問題,還請你耐心指教
應發(fā)工資500,代扣個人社保費用50,實際發(fā)放440(少發(fā)的工資不補發(fā))。已做以下分錄
   ⑴計提:    借:管理費用  500
                      貸:應付職工薪酬  500
(2)付工資:借:應付職工薪酬 500
                         貸:其他應收款-個人社保部分60
                         庫存現(xiàn)金   440
 該怎么做賬調正?

月月老師 解答

2019-06-11 16:51

你好
借:管理費用 -10
貸:應付職工薪酬 -10
借:應付職工薪酬-10
貸:其他應收款—個人社保-10

月亮 追問

2019-06-11 17:34

按老師的方法做了,可是科目余額表中 應收賬款個人社保部分借方余額怎么增加了呢,按之前做的賬是社保多扣了,調正的話應該是借方余額減少???

月月老師 解答

2019-06-12 08:09

你好,不會的,綜合上面分錄,管理費用490,個人社保50。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好,分錄如下 借:生產成本/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
借 管理費用等 貸應付職工薪酬
2020-07-03 15:08:05
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-04-20 10:38:01
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