
請(qǐng)教,紅沖銷售費(fèi)用,在財(cái)報(bào)利潤表申報(bào)的時(shí)候過不去,預(yù)警,銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不?是不是不能啊本來是固定資產(chǎn)運(yùn)費(fèi),記錯(cuò)了原分錄借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款紅沖分錄借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)重做分錄借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,過不去了,報(bào)警
答: 只能去之前看那個(gè)月銷售費(fèi)用大月份去沖掉,調(diào)整,要不就反結(jié)賬去之前月份去修改這個(gè)只能這樣,稅局設(shè)置不能是負(fù)數(shù)
老師,公司注銷,財(cái)務(wù)報(bào)表上預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn),預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款這些如何調(diào)整
答: 預(yù)付的賬款要進(jìn)行處理收回,如果收不回就是放入營業(yè)外支出的科目,確認(rèn)為損失,按照這個(gè)原則,所有的資產(chǎn)和負(fù)債都要進(jìn)行處理,最后都要確認(rèn)為收入或者是損失,資產(chǎn)和負(fù)債都進(jìn)行清零。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年借款購買固定資產(chǎn)2000和辦公費(fèi)600。沖銷時(shí)借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動(dòng)商品服務(wù)600錯(cuò)選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報(bào)表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯(cuò)的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600
上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)有什么風(fēng)險(xiǎn)影響嗎?
稅務(wù)注銷,其他應(yīng)付款掛著數(shù),都是和法人借的4萬多,怎么調(diào)帳,注銷時(shí)候固定資產(chǎn)是不是得清理了。
請(qǐng)問老師 年底了 12.31日的財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付款金額比較大會(huì)不會(huì)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?


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2020-01-14 17:40
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