
我們公司新建內(nèi)賬,以前幾年的賬務(wù)都不管,現(xiàn)在期初有應(yīng)付賬款100萬(wàn),庫(kù)存有10萬(wàn),銀行賬上有幾萬(wàn),我該怎么錄入期初數(shù)據(jù),達(dá)到期初平衡呢?
答: 那你就按照你說(shuō)的這三個(gè)來(lái)錄入,不平衡就用利潤(rùn)分配找平
我們公司新建內(nèi)賬,以前幾年的賬務(wù)都不管,現(xiàn)在期初有應(yīng)付賬款100萬(wàn),庫(kù)存有10萬(wàn),銀行賬上有幾萬(wàn),我該怎么錄入期初數(shù)據(jù),達(dá)到期初平衡呢?沒(méi)有其他數(shù)據(jù),老板說(shuō)不管以前賬務(wù),從今年開(kāi)始建賬
答: 不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn)下面就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付賬款~應(yīng)付到票20000 貸:銀行存款20000 后期確定無(wú)票是不是用應(yīng)付賬款~暫估入庫(kù)沖應(yīng)付到票就行了
答: 是的


yonina 追問(wèn)
2020-01-14 17:31
maize老師 解答
2020-01-14 17:33
yonina 追問(wèn)
2020-01-14 17:34
maize老師 解答
2020-01-14 17:44