老師,對(duì)隨同商品出售而不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是計(jì)入 問
同學(xué),你好 對(duì)于隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,其成本應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用。 答
老師,你好,請(qǐng)問一下,旅客運(yùn)輸業(yè),客戶提供不到合同,只 問
直接根據(jù)結(jié)算單上的金額 借:銀行存款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅 答
轉(zhuǎn)賬到公司的另一張卡,新開的卡,預(yù)存款怎么做賬 問
企業(yè)內(nèi)部的公戶轉(zhuǎn)是嗎?借銀行存款貸銀行存款 二級(jí)科目可以寫銀行名字 答
請(qǐng)問怎么修改密碼賬號(hào) 問
你好,修改什么的密碼? 答
個(gè)體戶開1萬元1%的專票(含稅)需要交哪些稅,分別是多 問
同學(xué),你好 增值稅10000/1.01*0.01 附加稅10000/1.01*0.01*6% 個(gè)人所得稅,要看利潤 答

老師,在年底有一筆費(fèi)用無票做賬了,借:管理費(fèi)用 400 貸:其他應(yīng)付款-暫估 400 ,在2020年3月取得了費(fèi)用票,紅沖原來的分錄,再做一筆正確的,借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500,這樣做影響的是2020年的利潤,也影響不到2019年的利潤,可會(huì)計(jì)學(xué)堂老師說就這樣做,我不太明白。
答: 12月份你做了借:管理費(fèi)用400 貸 其他應(yīng)付款-暫估 400 3月份你沖紅 借 管理費(fèi)用 -400 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -400 然后有做了一筆 借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500 那么你看2020年3月份的管理費(fèi)用一借一貸真正影響的只有500-400=100元
三小只“513” 2016-07-08 13:23:05 老板借錢給公司,但那錢是借了之后放在老板的私賬里面,這怎么寫分錄?會(huì)計(jì)學(xué)堂金老師@三小只“513” 借:銀行 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)怎么理解為什么 是借銀行存款
答: 你好,有的企業(yè)內(nèi)帳是會(huì)把老板個(gè)人卡納入核算范圍的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是監(jiān)理集團(tuán)公司下設(shè)分公司,獨(dú)立核算,沒有獨(dú)立法人資質(zhì),導(dǎo)致很多標(biāo)投不了,領(lǐng)導(dǎo)操作是,集團(tuán)公司簽合同,合同打款賬號(hào)和公司為分公司,付款方最終收的集團(tuán)的發(fā)票,款打到分公司,我的會(huì)計(jì)處理是,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,我們公司又將收到的這些款項(xiàng)用于支付分公司各項(xiàng)管理費(fèi)用,想問1,這種操作涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有什么?2,最終銷戶時(shí)會(huì)帶來什么問題?
答: 同學(xué)你好 分公司給你們開發(fā)票嗎


青舟 肉食加工技術(shù) 追問
2020-01-14 17:34
海老師 解答
2020-01-14 17:35
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2020-01-14 17:38
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2020-01-14 17:43
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2020-01-15 07:47
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2020-01-15 10:51