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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-14 16:29

借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免)
借方負數(shù):管理費用

鳳娜 追問

2020-01-14 16:57

老師好,我是10月份報銷時借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-14 16:57

嗯呢,是的,報銷的時候是第一筆分錄

鳳娜 追問

2020-01-14 16:58

稅票是7月開出來的

鳳娜 追問

2020-01-14 16:59

那我19年12月忘記抵稅了,2020年1月還可以抵嗎?

鳳娜 追問

2020-01-14 17:02

要是2020年1月可以抵扣的話,我才做 借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免) 借:管理費用紅字  可以這樣做后面沒有憑證可以附呀?

宸宸老師 解答

2020-01-14 17:19

您好,可以的,這個是沒有抵扣期限的。

這個是沒有附件的,您摘要寫清楚就可以了。

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借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用
2020-01-14 16:29:41
1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2017-12-02 09:24:54
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2020-06-11 14:45:28
您好,賬務上做 借 減免稅額 貸 現(xiàn)金或銀行 可以金額抵稅,填寫附表四和減免稅額表本期和實際發(fā)生欄。主表23欄也填上。
2020-08-02 14:46:36
借 管理費用 貸 庫存商品 借 應交稅費-應交增值稅-稅款減免 借方負數(shù) 管理費用
2020-01-11 17:28:52
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