
請(qǐng)問上月發(fā)票已抵扣,本月收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)處理?
答: 你好 原來的分錄 不變 金額負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問我們公司已抵扣進(jìn)項(xiàng),紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,賬務(wù)處理怎么做?
答: 什么原因?qū)е碌拈_具紅字發(fā)票?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?發(fā)票的內(nèi)容是什么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,唐老師針對(duì)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何做稅務(wù)處理問題:購(gòu)買方未抵扣把開具的發(fā)票抵扣聯(lián)退回了,這種情況怎樣報(bào)稅處理?
答: 你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)就按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入,稅額申報(bào)就是了 比如正數(shù)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),負(fù)數(shù)收入10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),那就是按收入90萬(wàn),稅額11.7萬(wàn)申報(bào)就是了

