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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-14 15:12

你好!

1.我在每個月做賬時,食堂員工工資需要計提嗎?發(fā)放的時候是學校的一般戶付款。工資這一塊做會計分錄需要怎樣做?
…月底計提
借:管理費用…工資
貸:應付職工薪酬

次月發(fā)放
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

2.學生食堂購買肉類,青菜等。簡化做賬,不計入原材料,直接可以嗎?貸方是寫:其他應付款—學校還是其他應付款—X X供貨商?
……借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款…xx供應商

Domay~ 追問

2020-01-14 15:17

飯?zhí)檬欠仟毩⒑怂?,所有收支都是學校的一般戶進出,不涉及銀行存款。如果每個月月底計提,借:管理費用,貸:應付職工薪酬。那么下個月學校賬戶發(fā)放的時候,飯?zhí)眠@邊做賬?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:24

借:應付職工薪酬
貸:其他應付款—學校

Domay~ 追問

2020-01-14 15:30

好的,那購買食材那些。購買的時候是收到貨,賬款下個月再結算。那我原材料入庫時,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款—XX供應商,下個月學校賬戶付款,借:應付賬款—XX供貨商,貸:其他應付款—學校?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:59

你好,

對的。

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你好 你們19年就做了費用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調增處理嗎
2020-07-17 10:00:18
借其他應付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
借:主營業(yè)務成本—暫估,-30萬,貸:其他應付款—暫估,-30萬,借借:主營業(yè)務成本,進項稅額 ,貸:其他應付款—供應商,30萬,
2020-05-16 19:01:24
你們是企業(yè)會計準則做賬的嗎?預收應該是借銀行存款貸預收賬款
2020-02-29 18:18:51
學員你好,員工買藥也是需要確認收入的。借:庫存現(xiàn)金 貸:主要業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 結算藥品款時 借:庫存商品 貸:銀行存款
2018-01-16 10:29:12
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