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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 13:33

你好 將材料發(fā)給委托方公司 :借委托加工物資 貸原材料

拼搏的橘子 追問

2020-01-14 13:35

支付上月稅收滯納金3000元會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

meizi老師 解答

2020-01-14 13:37

你好  借營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款

拼搏的橘子 追問

2020-01-14 13:42

你好!攤銷本月自用無形資產(chǎn)3356元。分錄怎么寫?

meizi老師 解答

2020-01-14 13:43

你好 借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷

拼搏的橘子 追問

2020-01-14 13:45

你好!結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅,37400元。

meizi老師 解答

2020-01-14 13:46

你好    你是一般納稅人嗎 ? 你未交增值稅  ?

拼搏的橘子 追問

2020-01-14 13:49

這個(gè)公司是增值稅一般納稅人。

meizi老師 解答

2020-01-14 13:53

你好 是的    未繳納的增值稅在未交增值稅明細(xì)去體現(xiàn)    次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 你需要先把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅等科目先結(jié)轉(zhuǎn)

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你好 將材料發(fā)給委托方公司 :借委托加工物資 貸原材料
2020-01-14 13:33:19
借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 支付加工費(fèi)時(shí) 借:委托加工物資                應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)      貸:銀行存款     最終收回時(shí):  借:庫存商品 貸:委托加工物資
2019-10-05 14:19:40
您好 發(fā)生材料的時(shí)候 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸;銀行存款 加工收回 借:庫存商品 貸;委托加工物資
2019-12-08 17:09:18
你好 計(jì)入委托加工物資
2018-10-24 17:28:14
你好,委托別人加工某一道工序 借:委托加工物資 貸:銀行存款等科目?
2020-10-14 17:57:15
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