
你好老師,暫估的材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,后有結(jié)轉(zhuǎn)到損益,現(xiàn)在發(fā)票來了,比暫估的金額大,我該怎么沖暫估呢
答: 您好 做一份跟暫估相同的紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 少結(jié)轉(zhuǎn)的損益補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
購進(jìn)材料未取得發(fā)票,產(chǎn)成品銷售成本能結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎
答: 如果只是暫時(shí)未取得,可以先暫估成本入賬,再結(jié)轉(zhuǎn),收到發(fā)票后,再調(diào)整暫估
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)原材料有赤字,這是怎么回事?
答: 你好 是不是有沒入庫的材料?
老師,我把損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪了,要怎么重新結(jié)轉(zhuǎn)原材料要怎么接結(jié)轉(zhuǎn)到成本
金蝶做賬 轉(zhuǎn)賬,為什么計(jì)提印花稅 計(jì)提折舊結(jié)轉(zhuǎn)原材料 結(jié)轉(zhuǎn)損益 成品生產(chǎn)成本
材料費(fèi) 人工費(fèi)沒有發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還有,成本每月一定要按完工百分比來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那收入呢?
老師,我們公司是建筑企業(yè),是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,假如公司本月開票有收入,但是材料成本票要下月到,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益?


園園11153037 追問
2020-01-14 09:23
bamboo老師 解答
2020-01-14 09:23